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建筑業(yè)一般納稅人對給別的公司開了稅率3%的勞務增值稅專用發(fā)票和6%的咨詢管理費增專票,公司平常收到房租租賃費和辦公用品費專票可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,購買了打印機開進來了專票,我現(xiàn)在要做賬,這樣做對不對,借:管理費用-辦公費 應交稅費-應交增值稅-進項,貸:庫存現(xiàn)金,這張進項票可以抵扣吧

