公司注銷,實(shí)收資本可以有數(shù)嗎 問
那個(gè)要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質(zhì)給別的公司做業(yè)務(wù),會(huì)產(chǎn)生費(fèi) 問
同學(xué),你好 私轉(zhuǎn)公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師,為項(xiàng)目去外地開評審會(huì)發(fā)生的會(huì)務(wù)費(fèi)開專票,這 問
可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,建議計(jì)入費(fèi)用 答
我們做餐飲交那個(gè)電費(fèi),轉(zhuǎn)到物業(yè)個(gè)人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
請教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動(dòng)合同,按小時(shí)計(jì) 問
你好,按勞務(wù)申報(bào)。 這個(gè)比如借管理費(fèi)用-清潔費(fèi),貸應(yīng)付賬款。 答

公司買地毯,這個(gè)做管理費(fèi)用-辦公費(fèi)吧?開專票770,開普票705,開專票可以抵扣88稅額吧?應(yīng)該是開專票劃算一點(diǎn)吧?
答: 你好 是的 這個(gè)計(jì)入辦公費(fèi)來核算 你們是一般納稅人 可以拿來抵扣的
以前是沒收到發(fā)票暫估做分錄,是沒有把待抵扣稅額分開,現(xiàn)在發(fā)票回來重錄分錄,待抵扣稅額怎么錄入啊,比如我暫估時(shí);借費(fèi)用5400貸預(yù)付5400.發(fā)票回來,沖銷暫估借;預(yù)付5400貸;費(fèi)用-5400,重新發(fā)票借費(fèi)用;5094.34,待抵扣305.66,貸預(yù)付5400,這樣的話管理費(fèi)用那里還留有-305.66
答: 你好,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 管理費(fèi)用可以全部稅前抵扣嗎?
答: 你好 要看你做的是什么業(yè)務(wù)。比如招待費(fèi)和福利費(fèi)都有扣除比例的。 超過了比例是無法稅前扣除的。

