
老師,我上個月暫估的管理費用20000元,用現金支付,來發(fā)票來的是材料發(fā)票金額還小于20000元,這樣行嗎??怎么沖回呢??
答: 你好,費用的發(fā)票怎么開的是材料?
老師我上月暫估成本 借:工程施工-暫估成本 10000 貸:應付賬款 10000 ,這個發(fā)票回來20000,我先沖了暫估 借:工程施工-暫估成本 -10000 貸:應付賬款 -10000 ,按正確的發(fā)票做賬 借:原材料 20000 貸:現金 20000,然后結轉原材料20000,把原材料結轉到成本,為什么最后出的報表資產負債表存貨是-10000呢?是不是哪步做的不對呢
答: 把原材料結轉到成本, 你結轉到哪里了?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!我公司上月原材料暫估入賬908000元,且原材料已全部用于生產,并結轉成本。本月發(fā)票回來后沖減了暫估入賬,并按發(fā)票金額入賬借:原材料975658.44元,進項稅額126835.56元,貸:預付賬款。但是原材料上月已經用于生產了908000元,那么多出來的部分應該怎樣處理?或者說我應該怎樣結轉?分錄怎樣做?
答: 你好,是原材料975658.44全部用于生產了嗎?




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藍了藍天~ 追問
2018-11-05 09:21
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2018-11-05 09:22
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2018-11-05 09:23
郭老師 解答
2018-11-05 09:23