
老師,我暫估的原材料金額,已經(jīng)領(lǐng)用了一些材料,發(fā)票來(lái)了,要紅沖暫估的金額,那差額部分怎么處理呢
答: 你好,剩余的還沒(méi)有到嗎?發(fā)票如果沒(méi)有到的話,繼續(xù)暫估。
暫估入庫(kù)的原材料生產(chǎn)領(lǐng)用了,并銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但后期發(fā)票來(lái)了金額比暫估的要大,暫估沖回,原材料按實(shí)際入賬,那暫估領(lǐng)用材料這部分差額怎么調(diào)整呀???
答: 您好,這部分差額直接轉(zhuǎn)入銷售成本即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們暫估原材料入庫(kù)的時(shí)候少暫估了四分錢,材料已經(jīng)領(lǐng)用,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,沖銷暫估的原材料,按著發(fā)票重新做了原材料分錄,但是跟庫(kù)房的原材料金額差了四分錢,老師,這個(gè)四分錢怎么辦
答: 您好!其實(shí)你重新做了分錄,庫(kù)房也應(yīng)該調(diào)整這4分錢才對(duì)。不過(guò),如果閑麻煩的話,會(huì)計(jì)里面有個(gè)重要性原則,4分錢錢很少,不重要,您可以計(jì)入管理費(fèi)用里面算了。


曲不凡 追問(wèn)
2022-08-10 14:34
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