供應(yīng)商開的發(fā)票,這邊我沖紅了,本月有個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出790元。我做增值稅申報表的時,銷項(xiàng)是50萬。進(jìn)項(xiàng)40萬。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出790元。本月未交增值稅就是50萬-40萬+790元 。然后這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出說要做憑證。如何做的,是借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
淺談
于2018-11-02 22:23 發(fā)布 ??944次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-11-02 22:30
分錄,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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分錄,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-11-02 22:30:19

1.進(jìn)項(xiàng)10 銷項(xiàng)12
2.
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2
3.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——出未交增值稅 2
2019-12-17 09:50:10

你好
50萬減去20萬加上2萬。
2022-04-04 10:28:32

同學(xué) 你好
一般情況銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是一起計算的
你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因
2018-11-28 17:13:11

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是對的。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)成本費(fèi)用科目
借:管理費(fèi)用等50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50
2025-03-05 14:25:05
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