期末余額應(yīng)交增值稅附加稅余額不對,我可以調(diào)賬嗎?將計提分錄的差額部分進(jìn)行紅沖或補(bǔ)計提?每月末可以將增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)平余額,還是到年末一次結(jié)平?
大海
于2018-11-01 22:52 發(fā)布 ??1356次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-11-01 22:53
可以調(diào)賬的,可以將計提分錄的差額部分進(jìn)行紅沖或補(bǔ)計提。每月末可以將增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)平余額,最好不要年末一次結(jié)平。
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可以調(diào)賬的,可以將計提分錄的差額部分進(jìn)行紅沖或補(bǔ)計提。每月末可以將增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)平余額,最好不要年末一次結(jié)平。
2018-11-01 22:53:53

您好,月末時,進(jìn)項,銷售項的余額結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個明細(xì)科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29

學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額)
2017-11-06 12:01:29

你好,有余額是正確的,并不是沒有余額就一定是正確的
2017-04-05 14:32:57
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