老師,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的做賬方式是一樣的嗎?記得之前在網(wǎng)上查的是月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,直接把差額通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,記入“未交增值稅”,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)額不用結(jié)平,到了年末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)才進(jìn)行結(jié)平,是嗎?
人生如酒
于2020-03-09 21:40 發(fā)布 ??1145次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-09 21:41
你好,是的一樣結(jié)轉(zhuǎn)的。年底各科目結(jié)平就可以
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學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58

你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30

借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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人生如酒 追問
2020-03-10 11:34
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