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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-01 20:12

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),不做賬務(wù)處理,會(huì)自動(dòng)留抵,可以下月抵扣

老曹 追問(wèn)

2018-11-01 20:24

銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要一樣么

彩麗老師 解答

2018-11-01 20:40

銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有規(guī)定要一樣,當(dāng)期應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),不做賬務(wù)處理,會(huì)自動(dòng)留抵,可以下月抵扣
2018-11-01 20:12:44
你好,本月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,大于銷(xiāo)項(xiàng),留下個(gè)月抵扣,不用處理,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出: 1,購(gòu)入貨物時(shí)不能直接認(rèn)定其進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣的,其增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額,按照增值稅會(huì)計(jì)處理方法記入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,如果這部分購(gòu)入貨物以后用于按規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的,應(yīng)將原已記入進(jìn)項(xiàng)稅額并已支付的增值稅轉(zhuǎn)入有關(guān)的承擔(dān)者予以承擔(dān),通過(guò)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)的“在建工程”、“應(yīng)付福利費(fèi)”、“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”等科目。
2022-03-12 17:14:58
怎么處理
2018-11-01 19:58:49
對(duì)于你這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.撤銷(xiāo)紅字信息表:由于你是購(gòu)買(mǎi)方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以聯(lián)系銷(xiāo)售方撤銷(xiāo)該紅字信息表。需要攜帶撤銷(xiāo)紅字發(fā)票信息表情況說(shuō)明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷(xiāo)。 2.重新開(kāi)具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷(xiāo)紅字信息表后,可以重新開(kāi)具正確的紅字發(fā)票信息表。請(qǐng)確保在開(kāi)具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實(shí)好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:在重新開(kāi)具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-23 14:05:09
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