
老師,這個月我們收回了前期的進(jìn)項發(fā)票,所以成本很高,最后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù),這樣可以嗎
答: 你好,之前確認(rèn)收入沒結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?資產(chǎn)負(fù)債表什么科目是負(fù)數(shù)?成本應(yīng)該在利潤表體現(xiàn)的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司6月份的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收帳款期末數(shù)成了負(fù)數(shù),這樣可以嗎
答: 一般來說負(fù)數(shù)是不太好看的


1312358056 追問
2018-11-01 08:45
郭老師 解答
2018-11-01 08:47
1312358056 追問
2018-11-01 08:48
郭老師 解答
2018-11-01 08:52