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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-28 14:21

你好,要與銀行對賬單核對

Mercy 追問

2018-10-28 14:25

可是起初余額2017.12.30這個數(shù)據(jù)是固定的,后面我5.1入職,將從2018.1月的重新做賬,累積到現(xiàn)在,也肯定對不上啊,因為起初余額沒有對上

莊老師 解答

2018-10-28 14:46

你好,交接時,要對好現(xiàn)金,和銀行存款余額

Mercy 追問

2018-10-28 14:48

這個企業(yè)是初創(chuàng)企業(yè),我接手的時候會計就很混亂,根本就沒有這些交接

Mercy 追問

2018-10-28 14:48

財務總監(jiān)也知道

莊老師 解答

2018-10-28 14:50

你好,既然你要在這里工作,實在查不出來,要和老板匯報,盡早調(diào)整到來。

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相關問題討論
你好!要從源頭解決,查找出差異然后調(diào)平。
2018-10-28 14:33:21
你好,要與銀行對賬單核對
2018-10-28 14:21:26
是的,要把19年沒有入賬的,補入帳的
2020-03-11 14:33:32
您好,您只有現(xiàn)金和銀行,這期初資產(chǎn)不等于負債和所有者權益,建賬的話,只需要錄入期初余額就可以
2020-03-04 22:43:22
你好,同學。你是不能直接更改期初數(shù)據(jù),你只能是按分錄調(diào)整處理。 你現(xiàn)在補你是沒有數(shù)據(jù)補全導致的,建議是根據(jù)之前的期末先錄入期初,然后你再根據(jù)那些遺失的賬務重新補做分錄處理。
2019-11-11 10:02:49
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