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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-24 13:03

借應(yīng)交稅費(銷項)   借應(yīng)交稅費(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(進項)

向日葵 追問

2018-10-24 13:04

上個月留底的放哪里?

徐阿富老師 解答

2018-10-24 13:24

你好,按照規(guī)范是要在未交增值稅里的,我不知道你有木有轉(zhuǎn)這里

向日葵 追問

2018-10-24 13:31

我沒有轉(zhuǎn),下個月可以補嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-24 13:32

你好,那你這個月按照余額一起轉(zhuǎn)就好

向日葵 追問

2018-10-24 13:33

好的

向日葵 追問

2018-10-24 13:34

謝謝

徐阿富老師 解答

2018-10-24 13:34

嗯,祝你成功,如果已經(jīng)明確,請為我五星評價,謝謝

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借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
需要看你發(fā)票是不是專票
2019-07-03 15:08:23
你好 你們有紅沖的業(yè)務(wù)嗎
2020-07-25 12:03:53
借應(yīng)交稅費(銷項) 借應(yīng)交稅費(未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(進項)
2018-10-24 13:03:13
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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