我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

之前收到一筆款項已經(jīng)作為實收資本入賬,現(xiàn)在想要把這筆款項改成另外一個人的借款要如何做賬
答: 你好 借;實收資本 貸;其他應(yīng)付款——某某個人 做這個調(diào)整分錄
我們公司屬于服務(wù)公司,收到一筆事業(yè)單位給我們的專項資金,錢沒有到賬之前已經(jīng)產(chǎn)生了費用,且這筆資金已經(jīng)開發(fā)票,之前按照企業(yè)做賬的流程已經(jīng)報稅?,F(xiàn)在審計說要計入專項資金,必須專款專用,要在賬務(wù)里體現(xiàn),而且三年的都必須改,請如果改成:借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款,支出的時候改為:借:專項應(yīng)付款,貸:銀行存款,那費用如何體現(xiàn),開票的收入如何體現(xiàn)
答: 同學你好 費用是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的計入主營業(yè)務(wù)成本 收入計入主營業(yè)務(wù)收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司的實收資本是100萬,投入也達到了100萬,之前收到一筆投資款做賬是做的收入,現(xiàn)在有一個股東退股,之前這個投資的人接了退股的股份,現(xiàn)在要把之前的那個那筆收入款轉(zhuǎn)成資本,怎么做賬呢?
答: 你好,是之前應(yīng)當計入實收資本,錯誤的計入了收入核算,現(xiàn)在需要調(diào)整到實收資本核算,是這個意思?




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2018-10-18 15:51
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