老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的。可以開(kāi)差額。 答

報(bào)增值稅 報(bào)了 未達(dá)到起征點(diǎn) 未開(kāi)票收入 5000 報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 怎么填 要不要填營(yíng)業(yè)收入5000
答: 您好,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),要填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入5000的。
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),應(yīng)交增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額填的是開(kāi)票金額收入,還是開(kāi)票金額收入加上未達(dá)起征點(diǎn)免稅增值稅的合計(jì)金額?
答: 你們企業(yè)所得稅是查賬還是核定?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未過(guò)起征點(diǎn)的免稅稅額在利潤(rùn)表中怎么填列,是要填寫(xiě)到營(yíng)業(yè)外收入嗎 未達(dá)起征點(diǎn)的銷(xiāo)售額填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)要填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額嗎
答: 您好!再營(yíng)業(yè)外收入里面了。 是填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額。


王雁鳴老師 解答
2018-10-17 23:35
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2018-10-17 23:40
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2018-10-17 23:45
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2018-10-17 23:49
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2018-10-17 23:53
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2018-10-18 08:42
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2018-10-18 08:50
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2018-10-18 08:56
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2018-10-17 23:33
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