
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)收入本年累計(jì)金額填的是開票金額收入,還是開票金額收入加上未達(dá)起征點(diǎn)免稅增值稅的合計(jì)金額?
答: 你們企業(yè)所得稅是查賬還是核定?
小規(guī)模納稅人增值稅免稅銷售額的本年累計(jì)數(shù)是不是與企業(yè)所得稅中的營業(yè)收入額相等啊?上季度銷售額未超過30萬是免征增值稅,然后我把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,然后在這個季度報(bào)稅是增值稅的免稅銷售額和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入包括這營業(yè)外收入嗎
答: 不一定的 你如果按月確認(rèn)收入,一次繳納增值稅就不一致
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅本年累計(jì)數(shù)營業(yè)收入加營業(yè)外收入? 成本加期間費(fèi)用和稅金及附加沒有?
答: 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本


小燕子 追問
2019-04-11 13:02
maize老師 解答
2019-04-11 13:06
小燕子 追問
2019-04-11 13:17
maize老師 解答
2019-04-11 13:18