
資產(chǎn)總額是負數(shù) 由于還有銷售收入 ,但是找不到發(fā)票,那么暫估收入怎么做賬呢?
答: 你好,收入不能暫估,要么就是收入沒有開票,作為為開票收入
老師,我悶公司有erp得,那收到的發(fā)票可以入賬做原材料 那沒有收到的發(fā)票做暫估,這個暫估是做總數(shù),還是一筆一筆供應(yīng)商要對住的呢?
答: 做暫估的話,最好還是和供應(yīng)商對的上哈。這樣的話,以后對賬方便,而且收到發(fā)票的話,也好及時找到是哪一筆,暫估被沖掉哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷售折讓負數(shù)發(fā)票,但是賬面已無庫存,怎么做分錄呢?沖成本還是收入?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)


小芬 追問
2018-10-17 18:54
徐阿富老師 解答
2018-10-17 19:46
徐阿富老師 解答
2018-10-17 19:46