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睫毛
于2020-01-06 14:20 發(fā)布 ??1204次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2020-01-06 14:27
借:應付賬款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
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收到銷售折讓負數(shù)發(fā)票,但是賬面已無庫存,怎么做分錄呢?沖成本還是收入?
答: 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
收到銷賬負數(shù)發(fā)票怎么做分錄啊?
答: 你好 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年十二月份給客戶開了一張發(fā)票客戶一直未來取這個月開了張負數(shù)發(fā)票,怎么做分錄呀
答: 借:以前年度損益調(diào)整,應交稅費貸:應收賬款
上月份開的發(fā)票錯了,這月開的負數(shù)發(fā)票!請問這月怎么做分錄
討論
老師負數(shù)發(fā)票,怎么做分錄
負數(shù)發(fā)票如何做分錄
你好,老師,我們是駕照,上月發(fā)票一個學員,開票開了2次,我這個月做了負數(shù)發(fā)票,這個怎么做分錄,摘要怎么寫呢
老是,這個題是開了負數(shù)發(fā)票,我想知道什么做分錄
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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