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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-29 21:26

之前是收的現(xiàn)金。就相當于12月份客戶來修車已把款付了,但一直未來領(lǐng)票,所以這月才開負數(shù)發(fā)票,怎么寫分錄啊

袁老師 解答

2017-03-29 21:02

借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費貸:應(yīng)收賬款

袁老師 解答

2017-03-29 21:37

就這樣掛吧,等開發(fā)票了,用借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費沖吧

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相關(guān)問題討論
科目不變數(shù)字是負數(shù)。
2018-12-13 16:02:11
你好 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-09-16 17:05:04
借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費貸:應(yīng)收賬款
2017-03-29 21:02:04
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2017-05-08 09:24:19
同學(xué),你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
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