
老師好!我們單位這月交增值稅25萬,有什么方法,可以適當節(jié)稅呢
答: 你好,只能通過增值稅發(fā)票的認證金額來控制了
老師,您好,我單位16年10月取得運費增值稅專用發(fā)票金額662940.65,稅額72923.50,當時所做分錄是借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金—增值稅進項稅 貸:現(xiàn)金。19年稅務(wù)局認定我單位取得這些發(fā)票為虛開,讓我們做成本費用轉(zhuǎn)出,并補交企業(yè)所得稅是(當月取得),這項會計業(yè)務(wù)該怎么處理呢?假如我調(diào)減成本100萬,稅率是25%,是否是補交100萬*25%,補交25萬呢?
答: 是的,如果你當時進成本100,就補交25
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我單位16年10月取得運費增值稅專用發(fā)票金額662940.65,稅額72923.50,當時所做分錄是借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金—增值稅進項稅 貸:現(xiàn)金。19年稅務(wù)局認定我單位取得這些發(fā)票為虛開,讓我們做成本費用轉(zhuǎn)出,并補交企業(yè)所得稅是(當月取得),這項會計業(yè)務(wù)該怎么處理呢?假如我調(diào)減成本100萬,稅率是25%,是否是補交100萬*25%,補交25萬呢?
答: 是的。同學。你要補交25萬的所得稅。 首先,通過以前年度損益調(diào)整把成本沖了,進項也轉(zhuǎn)出,統(tǒng)一通過以前年度損益調(diào)整。

