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公司全年材料暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我所有應付賬款,跟其他應付款,還有其他應收(法人)的轉(zhuǎn)賬都不夠材料款該怎么辦?
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
老師,以前交社保,掛的是其他應付款單位往來,現(xiàn)在做暫估入賬的時候是掛其他應付款單位往來還是應付賬款暫估應付人民幣


Aaron 追問
2018-10-11 14:39
Aaron 追問
2018-10-11 14:44
Aaron 追問
2018-10-11 14:50
玲老師 解答
2018-10-11 15:05