
公司收到一個季度的房租時這樣做賬借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 月底結(jié)轉(zhuǎn):借:預(yù)收賬款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 那當針對這個房租開出發(fā)票的時候怎么做賬呢?
答: 你好 針對這個房租開出發(fā)票的時,做分錄 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師 您好,我們公司是整體租入商場再分轉(zhuǎn)租給各個商戶的業(yè)務(wù),支付房租時 分錄為借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 月末攤銷時:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 收到各商戶房租時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 月末攤銷并確認收入時: 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這樣對嗎
答: 您好 請問都沒有增值稅嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預(yù)交房租,我這樣做賬對嗎?交房租時:借:其他應(yīng)收款-房租貸:銀行存款攤銷時:借:管理費用-房租貸:其他應(yīng)收款-房租外賬哈,有發(fā)票
答: 您好,預(yù)交房租,這樣做賬 交房租時: 借:其他應(yīng)收款-房租 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:長期待攤費用-房租 貸:其他應(yīng)收款-房租 攤銷時: 借:管理費用-房租 貸:長期待攤費用-房租 外賬,有發(fā)票


idear 追問
2018-10-10 16:28
蔣飛老師 解答
2018-10-10 16:35