
房租費已經(jīng)付了,倒是房租發(fā)票還需要自己去地稅代開,目前預(yù)提費用,如何做了會計分錄?借 管理費用 租賃費 貸其他應(yīng)付款 房租費,可以?
答: 請問你計提的是租賃費和代開發(fā)票的稅費?
計提房租費,借:管理費用-房租費,貸:其他應(yīng)付款-房租費,那到年底支付了房租,也收到了發(fā)票時,分錄怎么做?
答: 借其他應(yīng)付款、借管理費用,負數(shù)借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費用-房租費 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 紅字 借:管理費用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
答: 你好 房租付款了 發(fā)票沒有收到 借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票收到了 借管理費用-房租費 貸預(yù)付賬款


仙諾 追問
2018-10-10 16:10
羅老師 解答
2018-10-10 17:28
仙諾 追問
2018-10-10 19:17
羅老師 解答
2018-10-11 08:49