老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ模總€(gè)月 問
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬,抵了貨款5萬,實(shí)際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉庫租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

當(dāng)月的房租,分錄是借管理費(fèi)用-房租,制造費(fèi)用-房租,貸預(yù)付賬款-公司,房租之前預(yù)付的,這個(gè)月剛收到發(fā)票,按照這樣的情況,怎么做會計(jì)分錄,還要計(jì)提當(dāng)月的房租
答: 你好,收到發(fā)票把之前分錄沖銷,然后再做之前相同分錄
生活費(fèi),制造費(fèi)用,沒付款,分錄借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,對嗎
答: 應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款-xx公司 借方是正確的~
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)給工人的福利做會計(jì)分錄是制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用
答: 那的工人,車間嗎?你們是什么行業(yè)
關(guān)于會計(jì)分錄:車間是不是對應(yīng):制造費(fèi)用行政 或者 管理部門是不是對應(yīng):管理費(fèi)用這兩個(gè)都是借?貸??
老師我公司是制造型企業(yè),購買以下圖片內(nèi)東西我該如何做會計(jì)分錄,是計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
老師 你們上次跟我說廠房的管理費(fèi)用會計(jì)分錄就放在管理費(fèi)用 那聽直播的老師跟我說放在制造費(fèi)用 你們說的跟直播老師咋說的不一樣哦
上月電費(fèi)計(jì)提,借管理費(fèi)用 7812.29 制造費(fèi)用31249.16,貸應(yīng)付賬款39061.45,本月發(fā)票到了金額51441.72,怎么做分錄
小規(guī)模物業(yè)管理有限公司,支付工作證制造費(fèi)用,會計(jì)分錄,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款,對嗎

