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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-06-26 14:29

你好,借管理費用-辦公費貸銀行存款即可

楊洋陽 追問

2019-06-26 15:03

收到一次底商匯錯的款項,已入銀行賬戶,會計分錄,借銀行存款貸其他應付款

紫藤老師 解答

2019-06-26 15:03

對的,你的分錄是正確的

楊洋陽 追問

2019-06-26 15:04

跟商戶聯(lián)系后,退回給商戶,借其他應付款。貸銀行存款

紫藤老師 解答

2019-06-26 15:05

對的,借其他應付款。貸銀行存款

楊洋陽 追問

2019-06-26 15:24

好的,謝謝

紫藤老師 解答

2019-06-26 15:25

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關問題討論
你好,借管理費用-辦公費貸銀行存款即可
2019-06-26 14:29:36
您好 借:生產(chǎn)成本-制造費用29866 貸:制造費用-輔料 29866
2019-10-21 11:26:31
你好,正確的應該是,借:管理費用:3370貸:銀行存款:3370
2019-11-15 15:59:52
您好,要看具體業(yè)務,有記入管理費用的。
2017-01-18 11:59:24
借長期待攤費用—開辦費,貸銀行存款 如果當年就營業(yè),正常做賬,不設開辦費
2023-05-25 09:59:17
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