你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

購買方,之前抵扣了,由于退貨,對方給開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,稅額為7713.38元,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是填這個科目的借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)?
答: 你要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,用貸方的正數(shù)顯示
購買方退貨收到銷售方進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(貸方正數(shù)),還是進(jìn)項稅額(借方負(fù)數(shù))
答: 學(xué)員你好,為了和申報保持一致,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(貸方正數(shù))
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我是購買方,我采購貨物發(fā)生退貨,但進(jìn)項稅已經(jīng)勾選抵扣了,對方給我開紅字發(fā)票寄給我了。我做分錄;借:原材料(負(fù)數(shù))借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)這里負(fù)數(shù)行嗎?貸:銀行存款(負(fù)數(shù))或者是:進(jìn)項轉(zhuǎn)出:借:原材料(負(fù)數(shù))貸:銀行存款 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出(正數(shù)),請問這兩種方法都行吧?分錄用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出用正數(shù),如果還是進(jìn)項稅的話,就用紅字負(fù)數(shù)可以嗎?
答: 您好,兩種都可以,但是一般都是用的貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目

