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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-09 12:06

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-10-09 12:39

網(wǎng)購買的東西是普票,網(wǎng)購還是現(xiàn)付,后來報銷的   ,請問老師如何做分錄

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-10-09 12:44

老師,我收到發(fā)票沖回直接做     借應(yīng)付賬款~暫估     貸庫存現(xiàn)金    這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 12:50

你好,之前暫估了,那么取得發(fā)票需要沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 
然后根據(jù)取得的發(fā)票  借;原材料   貸;其他應(yīng)付款 
借;其他應(yīng)付款  貸;庫存現(xiàn)金

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-10-09 13:37

直接沖回,借應(yīng)付賬款~暫估   貸庫存現(xiàn)金,這樣做不對嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 13:41

你好,不會的,沖銷暫估是需要做之前暫估分錄相反分錄才是的

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-10-09 12:06:56
你好 收到發(fā)票沖原材料暫估分錄 借:原材料 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 然后做 借原材料 進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款這樣就行了 。你看下原材料成本和之前暫估的是否有差異金額
2019-09-27 12:23:55
你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
2018-01-29 11:49:13
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
沖銷暫估,應(yīng)該是用負(fù)數(shù)做的。
2021-08-18 08:32:13
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