老師,小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售額小于10萬(wàn)是不是不用交稅,那 問(wèn)
你好,你這個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
上月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)的商品,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,賬務(wù)處理方式:這個(gè)月,1 問(wèn)
你好,借庫(kù)存商-暫估 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估 紅字 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 答
請(qǐng)問(wèn)無(wú)發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)可以入賬嗎?能報(bào)企業(yè)所得稅扣 問(wèn)
您好,無(wú)發(fā)票勞務(wù)費(fèi)可以入賬,只要業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生,據(jù)實(shí)記賬就行,因?yàn)闆](méi)有取得合規(guī)票據(jù),所得稅前不能扣除,需要納稅調(diào)增 答
個(gè)人房東將非住房出租給一家公司了,合同也簽訂了, 問(wèn)
您好,這個(gè)的話是不存在的,沒(méi)事的話啊 答
老師,上午好!請(qǐng)問(wèn)國(guó)內(nèi)道理貨物運(yùn)輸,成本比例百分比 問(wèn)
你好,成本在80%左右較合適 答

收到以前年度退回企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄是由于稅收優(yōu)惠
答: 你好!1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
年度企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠怎么寫(xiě)分錄
答: 你好,按實(shí)際優(yōu)惠之后的金額做計(jì)提,扣繳所得稅分錄就是了 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:季度上預(yù)交企業(yè)所得稅咱做會(huì)計(jì)分錄?季度上企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn)額)在100萬(wàn)元以下享受的優(yōu)惠要作營(yíng)業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計(jì)提所得稅費(fèi)用,年度匯算小于計(jì)提數(shù)直接沖減所得稅費(fèi)用?
答: 您好 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 100萬(wàn)元以下享受的優(yōu)惠不做營(yíng)業(yè)外收入處理 按照實(shí)際的金額計(jì)提寫(xiě)分錄就好了 每季度根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提所得稅費(fèi)用 年度匯算清繳的時(shí)候通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目調(diào)整

