老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

事業(yè)單位遺屬去世單位不知道,多領(lǐng)了錢,已退回,借銀行存款貸事業(yè)支出—基本支出—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助,這樣寫對(duì)嗎,同事說貸方不能記支出,可當(dāng)時(shí)付的時(shí)候是反分錄,現(xiàn)在退回了不該沖掉原來的嗎
答: 你好! 沖減以前的事業(yè)支出,是對(duì)的
事業(yè)單位,去年有一筆工程款,分錄是,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)入賬錯(cuò)誤,有合同有發(fā)票當(dāng)時(shí)就該記支出里的,現(xiàn)在寫一個(gè)反向記錄重回再重新做分錄為,借事業(yè)支出,貸銀行存款可以嗎?還是說直接把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)支出里,借事業(yè)支出,貸預(yù)付賬款,
答: 按照差錯(cuò)處理,不沖減銀行存款,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在行政單位見習(xí) 然后我們有筆錢直接支付轉(zhuǎn)給殘疾人 然后賬號(hào)錯(cuò)了打回來了 我做賬是做相反分錄嘛?我之前做的借 事業(yè)支出-財(cái)政補(bǔ)助支出-其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。貸 財(cái)政補(bǔ)助收入-基本支出-人員經(jīng)費(fèi)我現(xiàn)在做相反的都行了吧?還是做一樣的分錄把金額改成負(fù)數(shù)就行?
答: 你好!你這種情況,你把退回的銀行回單跟新打款的銀行回單一起做賬 分錄 借 銀行存款 貸 銀行存款 摘要注明付XX款退回就行了


蔣飛老師 解答
2018-10-04 10:33
蔣飛老師 解答
2018-10-04 10:35
感恩01 追問
2018-10-04 14:44
蔣飛老師 解答
2018-10-04 14:46