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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-05 14:33

你是支付的什么款項,同學(xué)

小萌 追問

2020-04-05 14:35

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 14:44

是對的,這樣處理,沒問題。

小萌 追問

2020-04-05 14:48

如果是每年年末剩余的庫存現(xiàn)金和銀行存款呢,怎么做支出呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 14:49

正常計入相關(guān)支出,貸 銀行存款處理。
這并不區(qū)分這錢是什么時候的

小萌 追問

2020-04-05 15:05

小萌 追問

2020-04-05 15:08

預(yù)算支出這塊三級明細還是財政撥款支出嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 15:09

是的,依舊是財政撥款支出處理的。

小萌 追問

2020-04-05 15:13

嗯,最后就是零余額和財政撥款跟3.0對不上,怎么調(diào)啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 15:15

什么意思?
沒太明白。
你這對不上是怎么情況

小萌 追問

2020-04-05 15:18

我做的賬零余額的支出與余額跟支付中心數(shù)據(jù)對不上,

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 15:47

你的意思 是你零余額的余額和財政 的決算對不上?差額 是什么原因?qū)е碌?/p>

小萌 追問

2020-04-05 17:25

我對過兩次,零星支出都對的上,工資也對過,還有就是財務(wù)和預(yù)算里的零余額余額也不一樣,是不是也應(yīng)該一樣

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:26

財務(wù) 和預(yù)算有差異這不奇怪,因為一個是權(quán)責(zé)發(fā)生制,一個是預(yù)算發(fā)生制。
你如果和財務(wù)決算 差異,你是否是由于本年度使用了上年結(jié)余支付了相關(guān)費用呢

小萌 追問

2020-04-05 17:28

是用了上年結(jié)余,財政應(yīng)返還-直接
財政應(yīng)返還-零余額我年初做了個分錄,又進入零余額了

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:37

這個也不會是影響差額 的原因,
人這個是上年度的結(jié)轉(zhuǎn)返回來的

小萌 追問

2020-04-05 18:10

u8期初裝入我只裝入結(jié)余,19年沒預(yù)算會計是不是只裝入結(jié)余就行

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 18:15

沒有預(yù)算會計,那結(jié)余就可以了

小萌 追問

2020-04-05 18:32

是19才有預(yù)算會計

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 18:38

你 現(xiàn)在是什么問題
19年才實行的平行記賬

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你是支付的什么款項,同學(xué)
2020-04-05 14:33:23
和我們看的角度不一樣,我們是企業(yè)這邊角度,銀行是i銀行那邊角度看的
2019-08-06 11:38:31
您好,要分類的。如果是手工賬,現(xiàn)金日記賬要一本,銀行存款日記賬要一本,總賬要一本,都是訂本式的,其他明細賬一本,可以是活頁式的。
2017-07-31 21:47:21
你好!是的。計入事業(yè)支出科目
2017-06-27 11:18:11
你好,是的 做開始相反的分錄
2017-06-27 10:46:16
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