
物業(yè)管理費(fèi)3800 員工直接借款 后支付 該怎么做賬
答: 你好 借;其他應(yīng)收款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款
員工預(yù)支款3000元,報(bào)銷時(shí)費(fèi)用為3800元,核銷時(shí)做賬:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3800貸:其他應(yīng)收款-名字3800余額在貸方代表公司還欠員800元,下次員工拿發(fā)票報(bào)銷時(shí),要怎么做賬啊?
答: 首先,欠錢需要?dú)w還給員工才行呢。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
像這個(gè)代扣的物業(yè)費(fèi)直接支付的時(shí)候做借其他應(yīng)付款--代扣物業(yè)費(fèi),發(fā)放工資的時(shí)候做的是借:應(yīng)付工資 ,貸代扣物業(yè)費(fèi),那現(xiàn)在這個(gè)最后的余額怎么辦
答: 你好!為什么會(huì)有余額,是因?yàn)槟愣啻读藛?
念著倒嘛干 追問
2018-09-28 15:04
鄒老師 解答
2018-09-28 15:04
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2018-09-28 15:05
鄒老師 解答
2018-09-28 15:06
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2018-09-28 15:10
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