
員工預(yù)支款3000元,報(bào)銷時(shí)費(fèi)用為3800元,核銷時(shí)做賬:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3800貸:其他應(yīng)收款-名字3800余額在貸方代表公司還欠員800元,下次員工拿發(fā)票報(bào)銷時(shí),要怎么做賬???
答: 首先,欠錢需要?dú)w還給員工才行呢。
老師,職工出差報(bào)銷的火車票,借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款呢
答: 你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應(yīng)收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報(bào)銷款的,就貸記其他應(yīng)付款,實(shí)際報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 老板有2個(gè)公司,公司往來賬用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款老師案件受理費(fèi)可以入 管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)嗎
答: 您好,如果你方是借入往來款應(yīng)該計(jì)其他應(yīng)付款,借出的計(jì)入其他應(yīng)收款。是可以計(jì)入管理費(fèi)用的。


李同學(xué) 追問
2024-05-29 13:13
東老師 解答
2024-05-29 13:14
李同學(xué) 追問
2024-05-29 13:15
東老師 解答
2024-05-29 13:16