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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-29 13:12

首先,欠錢需要?dú)w還給員工才行呢。

李同學(xué) 追問

2024-05-29 13:13

不可以讓員工拿發(fā)票補(bǔ)缺這800元呀?
一單結(jié)一單,對(duì)嗎?

東老師 解答

2024-05-29 13:14

這個(gè)是你們欠員工錢,需要把這部分給員工才對(duì)。

李同學(xué) 追問

2024-05-29 13:15

欠錢歸還員工的分錄是:
借:其他應(yīng)收款-名字 800元
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 800

這樣做把錢還給員工,結(jié)算這單,這樣操作 對(duì)嗎?

東老師 解答

2024-05-29 13:16

對(duì),沒錯(cuò)的,是這么操作的。

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首先,欠錢需要?dú)w還給員工才行呢。
2024-05-29 13:12:57
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應(yīng)收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報(bào)銷款的,就貸記其他應(yīng)付款,實(shí)際報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
您好,同學(xué),如果沒付對(duì)方款的話直接付,貸計(jì)銀行存款,如果職工有借支,此報(bào)銷核銷借支的話做其他應(yīng)收款-該員工
2024-04-12 23:36:31
您好,如果你方是借入往來款應(yīng)該計(jì)其他應(yīng)付款,借出的計(jì)入其他應(yīng)收款。是可以計(jì)入管理費(fèi)用的。
2022-01-29 12:10:57
您好 有的單位預(yù)付款項(xiàng)的時(shí)候 把款項(xiàng)計(jì)入其他應(yīng)收款科目借方 收到發(fā)票后沖減其他應(yīng)收款 有的是收到發(fā)票沒有付款 應(yīng)該支付出去 所以直接是其他應(yīng)付款
2021-10-31 15:45:13
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