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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-27 20:51

您好,分錄,借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。之后,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。

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您好,分錄,借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。之后,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
2018-09-27 20:51:51
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2019-04-19 14:32:00
你好,你按照紅字發(fā)票把上月確認(rèn)收入的賬沖紅。
2019-04-12 09:34:52
你好同學(xué) 同學(xué)你是從得到發(fā)票那個月就可以認(rèn)證抵扣了, 折舊 是按使用年限來的,一般四年就可以了同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:銀行存款 其它應(yīng)付款 這樣的情況,
2019-08-06 20:18:14
說明多交了增值稅,分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-07-04 21:01:13
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