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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-06 20:18

你好同學
同學你是從得到發(fā)票那個月就可以認證抵扣了,
折舊 是按使用年限來的,一般四年就可以了同學
借:固定資產
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:銀行存款
其它應付款

這樣的情況,

lily 追問

2019-08-06 20:21

老師,因分期付款,是否要通過未確認融資費用帳戶?估計一年付一次款!

何江何老師 解答

2019-08-06 20:27

你將要付的金額放在其它應付款里,以后付時就沖減其它應付款了,

lily 追問

2019-08-06 20:28

好好,謝謝老師,明白了! 

何江何老師 解答

2019-08-06 20:30

不客氣同學如果懂了記得點五星好評。

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相關問題討論
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銀存負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數
2019-04-19 14:32:00
你好同學 同學你是從得到發(fā)票那個月就可以認證抵扣了, 折舊 是按使用年限來的,一般四年就可以了同學 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 其它應付款 這樣的情況,
2019-08-06 20:18:14
是進項稅還是銷項稅,申報表與會計帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好,這筆差額是在現在的月份調整處理。分錄,借;營業(yè)外支出,貸:主營業(yè)務收入,正數或者負數,貸:營業(yè)外收入,正數。
2018-04-02 23:48:43
退稅的金額是多少?補稅的金額是多少?
2017-11-22 13:52:20
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