
關(guān)單信息沒(méi)收齊,要不要做借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一不得免征抵扣稅額,貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還有關(guān)單信息沒(méi)收齊,要不要做借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一不得免征抵扣稅額,貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
答: 您好,在確認(rèn)收不齊的情況下,可以這樣處理。
當(dāng)期有一筆分錄借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)? ? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)同時(shí)本期有銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末做結(jié)轉(zhuǎn),這次分錄涉及的出口退稅科目需要轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?分錄是什么?
答: 你好!對(duì)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口企業(yè)收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》和《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅核銷(xiāo)證明》后,按證明上注明的“不得免征和抵扣稅額抵減額”用紅字借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,紅字貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這是為什么?謝謝
答: 你好! 因?yàn)槭遣坏玫挚鄱愵~的抵減額,說(shuō)明這些其實(shí)是可以抵減的,所以要把之前確認(rèn)的不得抵減稅額減少一些,因此要做紅字

