老師您好這里的進項稅額轉(zhuǎn)出我有點不理解,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 借 主營營業(yè)務(wù)成本500000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)8500 貸 銀行存款585000 之后 借主營業(yè)務(wù)成本 37112.68 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出)37112.68 請問這里進項是轉(zhuǎn)出了37112.68,但是為什么借 主營業(yè)務(wù)成本37112.68? 意思是37112.68不得抵扣了,這部分稅就算到成本里面了?
凡
于2017-12-07 15:07 發(fā)布 ??995次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-03-24 17:10:40

肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

借: 應(yīng)付賬款(或費用、成本) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 原材料
2014-09-18 08:36:15

同學你好,這個分錄是對的;
這樣怎么處理呢?——您 的意思是申報的時候?
2021-09-26 15:30:06

你好,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49
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