老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

銷售貨物包安裝,但是安裝費(fèi)用較少就沒(méi)有單獨(dú)簽安裝合同,合并簽的合同,上面注明安裝費(fèi)發(fā)票16%,那么開(kāi)票可以開(kāi)16%的安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
答: 你好,可以隨著貨物從高稅率開(kāi)具16個(gè)點(diǎn)的
雕塑安裝費(fèi)用的帳務(wù)處理
答: 借;在建工程 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
家具的安裝費(fèi)用怎么開(kāi)發(fā)票?
答: 你好 如果是順帶安裝的話 按銷售家具一起來(lái)開(kāi)票 如果單獨(dú)的安裝費(fèi)單獨(dú)開(kāi)票就行


周薇 追問(wèn)
2018-09-21 10:35
王晶老師 解答
2018-09-21 10:39