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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-19 16:38

您好!可以是可以。只是確實不夠規(guī)范。

張老師 追問

2018-09-19 16:40

那要怎么做會比較好

宋生老師 解答

2018-09-19 16:41

您好!還是先做暫估更好。

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是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目
2017-05-24 18:03:17
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
你好,應當這樣處理 付款借;預付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借;庫存商品 貸應付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
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