
借:庫存商品 3000 貸 銀行存款 2000 應付賬款1000 那么應付賬款和庫存商品怎么抵消
答: 你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應付賬款支付了就做付款分錄就是了
我購進商品的時候,票到貨款也付了,借:庫存商品,貸:銀行存款?還是一定從應付賬款過渡一下的
答: 你好 最好和應付過渡一下 方便以后管理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、5月銀行付款:借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫存商品-面膜。 貸:庫存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫存商品-面膜。 貸:應付賬款6月付款借:應付賬款。 貸現(xiàn)金對嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目

