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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-02 10:17

你好 最好和應(yīng)付過渡一下 方便以后管理

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相關(guān)問題討論
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
你好 最好和應(yīng)付過渡一下 方便以后管理
2019-07-02 10:17:18
你好!你說的不是沖銷暫估入庫吧,是暫估入庫時,因為此時貨到發(fā)票未到,一般都不會付款的,沒付款所以不是貸銀行存款。
2019-12-04 14:13:00
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目
2017-05-24 18:03:17
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