
借:庫(kù)存商品 3000 貸 銀行存款 2000 應(yīng)付賬款1000 那么應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品怎么抵消
答: 你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
我購(gòu)進(jìn)商品的時(shí)候,票到貨款也付了,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款?還是一定從應(yīng)付賬款過(guò)渡一下的
答: 你好 最好和應(yīng)付過(guò)渡一下 方便以后管理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、5月銀行付款:借庫(kù)存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫(kù)存商品-面膜。 貸:庫(kù)存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫(kù)存商品-面膜。 貸:應(yīng)付賬款6月付款借:應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對(duì)嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目

