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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-19 11:11

您好!這樣的,不是應該由勞務公司給你們開發(fā)票,你們用發(fā)票入賬嗎

panna 追問

2018-09-19 11:12

是的,我們公司先付錢了,發(fā)票要下個月才能開過來

宋生老師 解答

2018-09-19 11:15

您好!那你先計入借預付賬款 貸銀行存款。

panna 追問

2018-09-19 11:36

老師,等收到發(fā)票要怎么做憑證呢?

宋生老師 解答

2018-09-19 11:38

您好!借工程施工-合同成本0人工費 貸預付賬款等

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相關問題討論
您好!這樣的,不是應該由勞務公司給你們開發(fā)票,你們用發(fā)票入賬嗎
2018-09-19 11:11:21
同學你好 1.對的 2.對的 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-05-25 17:25:45
你好,同學。 首先,你是將實名綁定,手機綁定,認證就可以了。 你直接去開立專戶,然后建一個明細科目就是了。
2019-10-23 12:25:42
不知道你們是不是一般納稅人 是的話,取得收入的時候: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金--應交增值稅--銷項稅額 發(fā)生可以差額抵扣的支出時: 借:相關支出科目 應交稅金--應交增值稅--銷項稅額抵減 貸:銀行存款 月底的時候看應交增值稅余額在哪邊.在借方的話不用處理.在貸方的話表示你要交稅. 收到勞務公司的差額發(fā)票如何做賬? 小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金--應交增值稅 發(fā)生可以差額抵扣的支出時: 借:相關支出科目 應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款 分錄中所有差額抵減的稅金金額,按你們單位所屬行業(yè)的稅率計算,不按取得票面記載的金額記賬. 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-19 22:17:33
https://lx.kuaizhang.com/main_99/ 你好,這是勞務派遣小規(guī)模的真賬實操,就是進項稅不能抵扣,其他的都是 差不多的,你可以看下
2019-01-14 12:40:35
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