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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2021-07-31 10:49

同學(xué)您好,沒(méi)有開(kāi)票,但是實(shí)際有勞務(wù)支出的是嗎?

Lilian 追問(wèn)

2021-07-31 10:51

有成本費(fèi)用

文老師 解答

2021-07-31 10:54

勞務(wù)對(duì)可以先記入勞務(wù)成本,以后確認(rèn)收入了再轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,費(fèi)用就正常記入

Lilian 追問(wèn)

2021-07-31 11:02

謝謝老師

文老師 解答

2021-07-31 11:19

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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不知道你們是不是一般納稅人 是的話,取得收入的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí): 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸:銀行存款 月底的時(shí)候看應(yīng)交增值稅余額在哪邊.在借方的話不用處理.在貸方的話表示你要交稅. 收到勞務(wù)公司的差額發(fā)票如何做賬? 小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí): 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 分錄中所有差額抵減的稅金金額,按你們單位所屬行業(yè)的稅率計(jì)算,不按取得票面記載的金額記賬. 感謝您的提問(wèn)如果滿意請(qǐng)給五星謝謝
2019-11-19 22:17:33
同學(xué)您好,沒(méi)有開(kāi)票,但是實(shí)際有勞務(wù)支出的是嗎?
2021-07-31 10:49:18
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-08-12 10:55:22
https://lx.kuaizhang.com/main_99/ 你好,這是勞務(wù)派遣小規(guī)模的真賬實(shí)操,就是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,其他的都是 差不多的,你可以看下
2019-01-14 12:40:35
https://lx.kuaizhang.com/main_99/看一下勞務(wù)派遣的課程
2019-01-14 11:07:09
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