老師:建筑勞務(wù)公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅本月沒(méi)有開(kāi)票,月末怎么做賬,謝謝老師!
Lilian
于2021-07-31 10:47 發(fā)布 ??823次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2021-07-31 10:49
同學(xué)您好,沒(méi)有開(kāi)票,但是實(shí)際有勞務(wù)支出的是嗎?
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不知道你們是不是一般納稅人
是的話,取得收入的時(shí)候:
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額
發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí):
借:相關(guān)支出科目
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減
貸:銀行存款
月底的時(shí)候看應(yīng)交增值稅余額在哪邊.在借方的話不用處理.在貸方的話表示你要交稅.
收到勞務(wù)公司的差額發(fā)票如何做賬?
小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時(shí):
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí):
借:相關(guān)支出科目
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
分錄中所有差額抵減的稅金金額,按你們單位所屬行業(yè)的稅率計(jì)算,不按取得票面記載的金額記賬.
感謝您的提問(wèn)如果滿意請(qǐng)給五星謝謝
2019-11-19 22:17:33

同學(xué)您好,沒(méi)有開(kāi)票,但是實(shí)際有勞務(wù)支出的是嗎?
2021-07-31 10:49:18

你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-08-12 10:55:22

https://lx.kuaizhang.com/main_99/
你好,這是勞務(wù)派遣小規(guī)模的真賬實(shí)操,就是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,其他的都是 差不多的,你可以看下
2019-01-14 12:40:35

https://lx.kuaizhang.com/main_99/看一下勞務(wù)派遣的課程
2019-01-14 11:07:09
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