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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-01-14 11:07

https://lx.kuaizhang.com/main_99/看一下勞務(wù)派遣的課程

塵埃落定 追問

2019-01-14 11:54

什么啊

塵埃落定 追問

2019-01-14 11:54

打不開啊

吳少琴老師 解答

2019-01-14 12:02

電腦才可以打開,你手機(jī)看不了

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https://lx.kuaizhang.com/main_99/ 你好,這是勞務(wù)派遣小規(guī)模的真賬實操,就是進(jìn)項稅不能抵扣,其他的都是 差不多的,你可以看下
2019-01-14 12:40:35
https://lx.kuaizhang.com/main_99/看一下勞務(wù)派遣的課程
2019-01-14 11:07:09
不知道你們是不是一般納稅人 是的話,取得收入的時候: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 發(fā)生可以差額抵扣的支出時: 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額抵減 貸:銀行存款 月底的時候看應(yīng)交增值稅余額在哪邊.在借方的話不用處理.在貸方的話表示你要交稅. 收到勞務(wù)公司的差額發(fā)票如何做賬? 小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 發(fā)生可以差額抵扣的支出時: 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 分錄中所有差額抵減的稅金金額,按你們單位所屬行業(yè)的稅率計算,不按取得票面記載的金額記賬. 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-19 22:17:33
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-08-12 10:55:22
同學(xué)您好,沒有開票,但是實際有勞務(wù)支出的是嗎?
2021-07-31 10:49:18
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