
房地產(chǎn)預(yù)售階段,7月發(fā)票未按預(yù)售0稅率開,8月開具紅字發(fā)票并且8月沒有銷售額,9月申報(bào)增值稅時(shí)附表一與附表三效驗(yàn)不通過,這個(gè)需要怎么申報(bào)
答: 校驗(yàn)不通過的原因是什么?校驗(yàn)不通過不一定就是開票問題。具體根據(jù)提示來看。為啦更準(zhǔn)確,建議咨詢國稅大廳。
請問,房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)售階段,每月預(yù)繳增值稅時(shí)同時(shí)預(yù)繳附加稅,附加稅每月還需在申報(bào)一次嗎?假如另外申報(bào)附加稅時(shí),報(bào)表顯示預(yù)繳的附加稅成了退稅額?不知道怎么回事
答: 你好,如果本月需要繳納增值稅500,預(yù)繳300,還需要繳納增值稅200,附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是200,預(yù)繳的附加稅需要填。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
7月開具發(fā)票錯(cuò)誤,未給客戶認(rèn)證,8月紅字又開了正確的,當(dāng)月總的銷售額為正數(shù),那增值稅申報(bào)表需要體現(xiàn)紅字發(fā)票的信息嗎?還是直接申報(bào)正負(fù)相抵后的金額就行,附表需要填嗎
答: 您好!直接讀入后會(huì)顯示正負(fù)相抵的金額

