
是小規(guī)模房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 4月份申報(bào)增值稅 開票發(fā)票45萬 收款收據(jù) 30萬 怎么填寫增值稅申報(bào)表
答: 你好,按45萬申報(bào)相應(yīng)的收入
房開企業(yè)處于預(yù)售階段,6月份預(yù)繳了12萬的增值稅,沒有開過發(fā)票,本月進(jìn)行申報(bào),該如何填報(bào)申報(bào)表
答: 你好!預(yù)售繳納增值稅填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》申報(bào),月度申報(bào)時由于還未產(chǎn)生納稅義務(wù),按照預(yù)繳金額只填寫主表第27“本期已繳稅額”、第28行“①分次預(yù)繳稅額”。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售房產(chǎn),怎么開具發(fā)票?怎么申報(bào)?在增值稅申報(bào)表在上怎么反應(yīng)填寫?
答: 按預(yù)售金額開具發(fā)票。申報(bào)按開票金額申報(bào)。 開票的在你正常開具發(fā)票那里填寫。 如果是沒開票的預(yù)繳,在預(yù)繳稅款那一欄填寫。

