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送心意

老王老師

職稱,中級會(huì)計(jì)師

2018-09-14 20:58

老師!

老王老師 解答

2018-09-14 21:07

您好,您的各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)(管理,制造,銷售費(fèi))576068元,分不開制造費(fèi)用是多少,沒辦法計(jì)算利潤了。

小花 追問

2018-09-14 21:10

管理費(fèi)用215000,銷售費(fèi)用78900元,制造費(fèi)用287118元

老王老師 解答

2018-09-14 21:32

您好,本年度上半年利潤=營業(yè)外收入(膠水)192032元+營業(yè)外收入(租金)134049元+主營業(yè)務(wù)收入3900512元-管理費(fèi)用215000-銷售費(fèi)用78900元-成本金額(成本金額您計(jì)算了沒?)。 
投入金額=庫存商品915130元+預(yù)付職工薪酬707033元+預(yù)付原材料款445658元-營業(yè)外收入(膠水)192032元-營業(yè)外收入(租金)134049元-主營業(yè)務(wù)收入3900512元+應(yīng)收賬款1639065元-應(yīng)付賬款(材料款)2083821元-應(yīng)付職工薪酬薪酬285608元-應(yīng)付固定資產(chǎn)(本月購買不做折舊)301840元-應(yīng)付各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)(管理,制造,銷售費(fèi))576068元。 
周圍費(fèi)用=各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)(管理,制造,銷售費(fèi))576068元。

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老師!
2018-09-14 20:58:53
上述的問題你沒有告訴結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是多少,是庫存商品全部銷售了嗎?
2018-09-14 21:42:41
老師,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是3900512
2018-09-14 21:25:07
可以下月補(bǔ),少計(jì)提張三五元,多計(jì)提李四三元
2019-01-24 21:08:29
你好,一般是通過長期待攤費(fèi)用科目來
2019-01-11 08:01:41
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