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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-09 20:33

增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。 
借:應收賬款  38000 
貸:主 營業(yè)務收入  361904.76 
    應交稅費-應交增值稅-銷項稅額   18095.24 
月末要將未交的增值稅轉出 
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費-未交增值稅 
交納時 
借:應交稅費-未交增值稅 
貸:銀行存款

AAC 追問

2019-01-10 11:26

老師我們公司是簡易征收的一般納稅人,也沒有進項稅額!也是這樣處理這類型的業(yè)務嗎?月底繳納18095.24的稅款,分錄又怎么做?

陳詩晗老師 解答

2019-01-10 11:58

同樣做,沒有進項,那么銷項就是你的轉出未交。

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增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。 借:應收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務收入 361904.76 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
2019-01-29 08:58:49
這個是什么業(yè)務的
2019-01-22 08:39:40
你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務成本紅字 貸應付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
你好,一般是通過長期待攤費用科目來
2019-01-11 08:01:41
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