老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

供應(yīng)商給26448的貨款,另優(yōu)惠1329,這個(gè)分錄如何做,是直接從貨款中減還是作營(yíng)業(yè)外收入,后者的分錄怎樣做?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
付供應(yīng)商貨款26448,其中退貨450,同時(shí)供應(yīng)商給優(yōu)惠1329,分錄怎樣的,現(xiàn)金支付24669
答: 你好,該業(yè)務(wù)本職為你花了24669買(mǎi)貨物。因此,如果收到的是普通發(fā)票,則借庫(kù)存商品24669,貸銀行存款24669。如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,且貴公司可以抵扣,則借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)企業(yè)部分產(chǎn)品退回,稅已補(bǔ)交稅務(wù),本用如何做賬,退回的產(chǎn)品直接發(fā)給了供應(yīng)商,供應(yīng)商也不給我們打款,等下次訂貨沖減,如何寫(xiě)分錄,當(dāng)時(shí)老外購(gòu)買(mǎi)我們產(chǎn)品我們也不給老外打款,下次訂貨后直接少打款,如何寫(xiě)分錄?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減收入成本就行了


秀 追問(wèn)
2018-09-14 17:33
秀 追問(wèn)
2018-09-14 19:45
秀 追問(wèn)
2018-09-14 19:45
辜老師 解答
2018-09-15 09:00