
水泥廠之前幾年是另一個(gè)會(huì)計(jì)做賬的。個(gè)人獨(dú)資企業(yè),他把無(wú)票的固定資產(chǎn)全部做賬進(jìn)來(lái)。幾百萬(wàn),每年都在累計(jì)折舊,之前的個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得一直都是每個(gè)月核定征收的,今年快拆遷了是查賬征收,這個(gè)月錄入他們之前做賬的期初余額,固定資產(chǎn)這些幾百萬(wàn)。累計(jì)折舊了幾十萬(wàn)。這種情況怎么處理啊。重新建賬?如果錄入他們的期初余額。本身這些資產(chǎn)也沒(méi)有票啊
答: 無(wú)票確定的固定資產(chǎn),在核算上沒(méi)有問(wèn)題,就是在所得稅匯算清繳前,把無(wú)票成本,費(fèi)用,折舊,全部做納稅調(diào)增。
老師我公司是從別人那買過(guò)來(lái)的,期初余額表上顯示固定資產(chǎn)金額為七十幾萬(wàn),折舊折了幾萬(wàn)還有余額為65萬(wàn)多。具體也還知道是什么資產(chǎn)了,以前有分一個(gè)分細(xì)是車只有幾萬(wàn),還有一個(gè)明細(xì)寫的是2017年以前。但是這些資產(chǎn)我們公司都沒(méi)有,我能如何把這固定資產(chǎn)銷了,然后風(fēng)險(xiǎn)小一些,準(zhǔn)備在建賬之前把它全部計(jì)入管理費(fèi)用--累計(jì)折舊,但是金額又有點(diǎn)大,
答: 金額大的話,可以建賬后分個(gè)幾期攤銷,也就沒(méi)有了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬之前5年的賬都是外賬會(huì)計(jì)做的,銀行賬他們有幾年沒(méi)給我們做,所以和實(shí)際對(duì)不上,應(yīng)收,應(yīng)付全部都是掛賬,余額都累計(jì)到幾百萬(wàn)了,發(fā)工資和支出全部走的其他應(yīng)付款,余額也有上百萬(wàn)了,庫(kù)存更是亂的不得了,現(xiàn)在想整一下,該如何調(diào)賬和整理期初數(shù),
答: 你好,移交給你的期初數(shù)是沒(méi)辦法改的,只有按照實(shí)際數(shù)據(jù)慢慢調(diào)整,1.可以按照上月末的銀行存款余額和明細(xì)賬核對(duì),差額調(diào)整你的那個(gè)其他應(yīng)付款

