
賬之前5年的賬都是外賬會計做的,銀行賬他們有幾年沒給我們做,所以和實際對不上,應(yīng)收,應(yīng)付全部都是掛賬,余額都累計到幾百萬了,發(fā)工資和支出全部走的其他應(yīng)付款,余額也有上百萬了,庫存更是亂的不得了,現(xiàn)在想整一下,該如何調(diào)賬和整理期初數(shù),
答: 你好,移交給你的期初數(shù)是沒辦法改的,只有按照實際數(shù)據(jù)慢慢調(diào)整,1.可以按照上月末的銀行存款余額和明細賬核對,差額調(diào)整你的那個其他應(yīng)付款
公司銀行賬號因為未變更營業(yè)地址被鎖住,老板想讓另一家公司(也是老板的)直接轉(zhuǎn)員工賬戶發(fā)工資,或者是用那家公司轉(zhuǎn)老板私戶,再讓私戶給員工發(fā)工資,請問哪種方式好一點呢?我家賬戶是入其他應(yīng)付款嗎?謝謝
答: 你好,讓另一家公司(也是老板的)直接轉(zhuǎn)員工賬戶發(fā)工資 你家賬戶是入其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司發(fā)工資一直都是借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸:其他應(yīng)付款下的老板個人明細發(fā)的,同時公司經(jīng)常出現(xiàn)直接將錢轉(zhuǎn)入老板個人名下,記的是 借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。后來由于轉(zhuǎn)賬數(shù)額越來越多,其他應(yīng)付款項目余額出現(xiàn)在了借方,合理嗎?這樣的賬目有沒有其他更合理的記賬方法啊?
答: 你好,工資那樣做可以,但是你們平時其他情況轉(zhuǎn)錢給老板的時候應(yīng)該借其他應(yīng)收款,當做是老板的借款,你應(yīng)付余額在借方其實就是應(yīng)收


徐阿富老師 解答
2018-08-20 21:25