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送心意

慧玲老師

職稱,高級會計師,CMA,中級會計師

2018-09-11 17:04

月末應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目余額為正時,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅。實際繳納時,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸:銀行存款。增值稅末級科目不用逐一結(jié)轉(zhuǎn)。 
你公司8月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅    2488.89,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅   2488.89。

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月末應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目余額為正時,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅。實際繳納時,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸:銀行存款。增值稅末級科目不用逐一結(jié)轉(zhuǎn)。 你公司8月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 2488.89,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 2488.89。
2018-09-11 17:04:45
同學(xué) 你好 7月分錄 借:應(yīng)交稅費——銷項稅額 300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 300 11月 借:應(yīng)交稅費——銷項稅額 650 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 650 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 250 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 250
2018-12-10 10:13:38
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 80000.63 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 46272.12 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅33728.51
2020-04-09 09:14:10
這五元 你有留底了是不是,
2019-10-23 16:31:55
沒有影響,可以補做一筆結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-04 17:50:03
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